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  • ·企业内部审计管理制度(一)

      企业内部审计管理制度(一)

      文件编号_____ 制度名称_____ 受控状态_____

      执行部门 _____ 监督部门_____ 考证部门_____

      第1章 总则

      第1条 为适应集团专业化管理需要,健全内 [详情]

  • ·预算管理存在的问题及改善建议(四)
    (接上篇)  1.做好预算基础工作。预算的基础工作包括预算组织工作、预算实施方案的制定以及各项技术指标的开发和利用。实施全面预算的企业应当成立由董事长或其他最高领导挂帅的预算管理委员会,或者预算管理委员会直接对董事长或最高领导负责。由预算管理委员会全面负责预算的组织、审批、协调等各项工作。委员会的成员要吸收那些熟悉公司战略规划、公司业务以及懂预算、懂财务的专业人士参与。在全面预 [详情]
  • ·浅析财务并购对资本架构的影响(二)
    (接上篇)  (二)融资方式所涉及的是筹集并购资源的金融工具:它主要有内部融资(internal financing)和外部融资(extemal financing)两大渠道。
      1.内部融资内部融资是指收购企业利用留存盈余(retained earnings)进行并购支付,其对应的支付方式主要是现金支付方式。[详情]
  • ·融资风险管理的有效途径有哪些(二)

    (接上篇)

      ② 项目融资结构设计的主要依据就是风险的识别

      对于项目的融资而言,主要是依据投资者对所投资的项目和融资的战略而订做的一种结构性的融资,其核心的组成部分就是项目的融资结构。对于一个成功的项目融资结构来说它会在所参与的各方中间对项目融资的风险进行合理的分配,此项工作的前提就是对项目融资风险的识别,从而明确项目融资风险管理的最终目标,进而努力寻求项目 [详情]

  • ·审计人员工作规范

      审计人员工作规范

      文件编号_____ 制度名称_____ 受控状态_____

      执行部门 _____ 监督部门_____ 考证部门_____

      第1条 为促进企业内部审计队伍的建设,规范从业人员的职业道德行为,严肃审计纪律,根据国家有关法律法规和企业内部规定,特制定 [详情]

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